具体要求:
一、工作职责
1、对企业财务管理、内部控制、风险管控方面提出管理建议;
2、与审计/会计事务所保持良好的业务关系,完成公司常规及专项审计工作;
3、协助撰写审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、跟进审计结论和建议的落实;
5、跟进审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、每年度进行内控自我评估检查事项,并协助起草内控自我评估报告;
7、对严重违反财经法规和造成损失浪费的直接责任人员,提出处理建议,并按有关规定,向审计部部长反映;
8、负责拟定公司内部监察工作的各项规章制度,制定各项监察工作计划和具体实施方案;
9、对有关法律、法规、公司规章和企业内部制度的贯彻落实情况进行监督检查,形成报告,并定期上报公司管理层;
10、对公司及分、子公司中高级管理人员和关键岗位人员的履职情况、纪律作风进行监督检查;
11、负责开展廉政建设和反腐败工作,调查重大违规违纪、侵害公司利益或因工作失职给公司造成严重损失等问题并处置,兼具预防挽救工作和法律监督;
12、对发生的重大违规违纪、侵害公司利益或因工作失职给公司造成重大经济损失等情况进行监督检查,调查事项原因、经过和结果,纠正和处理违规违纪行为,对触犯法律的移交司法机关进行处理;
13、对各部门、各单位经营管理权限的执行情况、公司重大决策的执行情况进行监督检查;
14、对公司及分、子公司所有在职员工开展多种形式廉洁教育,对员工合法合规履职、秉公用权、廉洁从业以及职业道德操守情况进行监督检查;
15、对公司及分、子公司中涉嫌贪污贿赂、滥用职权、利益输送、徇私舞弊以及浪费公司资财等违法违规行为进行调查,并作出调查报告;
16、对公司及分、子公司中所有涉及违法违规的员工依照公司相关制度和法律法规向公司董事会提出处分建议;
17、对公司及分、子公司中所有涉及履职不力、失职失责的领导人员向公司董事会提出问责建议;
18、对公司及分、子公司中涉嫌职务犯罪的相关人员,向公司董事会提出处理建议,经公司董事会批准后,依法提交相关司法机构审查;
19、完成领导安排其他工作事项。
二、任职资格
1、本科以上学历,财税类或法律类相关专业,通过cia、cpa、中级会计师、国家统一法律职业资格考试优先;
2、有2年以上的内审或纪检监察相关工作经验,熟练使用word、excel、sap、用友、钉钉oa等软件,具备基本的网络知识;
3、具有良好的沟通、协调、执行能力。